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发布时间:2026-09-01 03:38:45

内部审计在企业 ESG 管理体系建设与运行中发挥着重要的监督与赋能作用,能够通过系统化的 ESG 审计,推动企业 ESG 管理体系的完善与有效落地,提升企业的 ESG 管理水平与信息披露质量,助力企业实现环境、社会与治理的协同发展,适*本市场与监管部门对 ESG 的日益提升的要求。随着*可持续发展理念的不断深化,ESG 已经成为衡量企业发展质量、*价值与长期竞争力的主要标准,监管部门对企业 ESG 信息披露的要求不断提升,资本市场也越来越关注企业的 ESG 表现,而 ESG 审计正是企业完善 ESG 管理、提升 ESG 表现的主要工具。内部审计挖掘经营增长潜力,为企业发展提供决策支撑。泉州定制化内部审计风险规避

事中审计是内部审计实现全流程风险管控的主要环节,其主要是在企业经营活动、项目执行、业务运营的实施过程中,开展常态化、动态化的跟踪审计,实时监测执行进度、合规情况、风险变化与目标偏差,及时发现执行过程中的违规行为、管理漏洞、风险隐患与进度偏差,快速进行干预纠正与优化调整,避免风险扩大、损失增加与目标偏离,保障企业经营活动按照既定的目标、计划与合规要求稳步推进。事后审计只能对已经形成的经营结果进行复盘评价,无法对正在发生的风险与偏差进行及时干预,而事中审计则填补了这一空白,实现了审计监督与经营活动的同步推进,让内部审计能够实时跟进经营活动的全流程。泉州内部审计报告体系内部审计*锁定高风险领域,筑牢企业经营安全防线。

内部审计的知识管理体系建设,是实现内部审计工作经验沉淀、能力传承、效率提升与持续创新的主要支撑,能够将内部审计工作中形成的*知识、审计方法、项目经验、政策解读、风险模型等主要知识资产进行系统化的沉淀、管理、共享与应用,全域提升内部审计团队的整体*能力与工作效率,推动内部审计工作的持续创新与高质量发展。内部审计工作具备很强的*性与实践性,审计人员的*经验、审计方法、风险识别能力,是内部审计工作的主要资产,如果没有完善的知识管��体系,这些主要知识资产会随着人员的变动而流失,新的审计人员需要花费大量的时间重新积累经验,审计工作中形成的较好方法、成熟模型也无法在团队内共享复用,导致审计工作效率低下、*能力提升缓慢、同类问题反复出现。
采购与付款循环审计是内部审计的基础主要工作,其主要目标是通过对企业采购与付款全流程的审计监督,规范采购与付款业务行为,完善采购内控体系,防范采购环节的舞弊风险、合规风险与成本损耗,保障企业采购物资与服务的质量,控制采购成本,提升采购管理的效率与规范性。采购与付款是企业经营的主要环节,直接影响企业的产品质量、成本控制与经营效益,同时也是舞弊风险、合规风险的高发环节,很容易出现采购价格虚高、招投标不合规、供应商管理不严、合同执行不到位、采购物资质量不达标、虚假采购、资金挪用、商业贿赂等问题,给企业带来巨大的经济损失,而采购与付款循环审计正是防范这些风险、规范采购管理、实现降本增效的主要抓手。内部审计*定位经营堵点,助力企业实现降本增效提质。

筹资与*循环审计是企业内部审计的重要专项工作,其主要目标是通过对企业筹资与*活动全流程的审计监督,规范企业筹资与*行为,完善筹资与*内控体系,防范筹资与*活动中的合规风险、决策风险与财务风险,保障企业资金安全,提升筹资与*活动的效益与合理性,维护企业的资本安全与股东权益。筹资与*活动是企业经营发展中的重大事项,直接影响企业的资本结构、现金流安全、经营风险与长期发展,筹资活动中的*成本过高、资本结构不合理、*用途不合规、偿债风险过高,*活动中的决策失误、*损失、资金挪用、合规风险等问题,都会给企业带来巨大的财务风险与经营损失,甚至影响企业的生存发展,而筹资与*循环审计正是防范这些风险、规范企业投*行为的主要抓手。内部审计推动合规理念落地,构建全员合规的经营氛围。泉州定制化内部审计风险规避
内部审计突破内控纸面化难题,实现制度执行闭环管理。泉州定制化内部审计风险规避
自主性与客观性是内部审计工作的生命线,是保障审计结果真实、公正、可靠的主要前提,也是内部审计能够发挥监督、评价、建议职能的根本基础,必须从组织架构、制度设计、人员管理、工作流程等多个层面,构建各方面的自主性与客观性保障体系。内部审计的自主性,主要是组织架构上的自主,内部审计机构应当隶属于企业董事会或审计委员会直接管理,与被审计的业务部门、管理部门保持自主,不存在行政隶属关系与利益关联,能够自主制定审计计划、开展审计工作、出具审计报告,不受被审计部门与管理层的不当干预,确保审计工作能够客观、全域地反映真实情况,不被主观因素与利益关系所影响。内部审计的客观性,主要是审计人员在开展审计工作的过程中,始终保持中立、公正的职业态度,以客观事实为依据,以法律法规、企业制度、审计准则为标尺,不带有个人偏见与主观预设,全域、严谨地收集审计证据,客观、公正地评价审计事项,真实、准确地反映审计发现的问题,不夸大、不隐瞒、不歪曲,提出的审计建议贴合企业实际、具备可落地性。泉州定制化内部审计风险规避
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